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회계 연도 회계 구분
부서명 세부사업명

사업 및 예산정보

전체 1,703 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 회계
구분
부서 세부사업명 사업
구분
예산현액(소계) 지출액 분야
편성액 이월액 변경금액
소계 국비 도비
(시비)
시군구비 수입대체
경비
집행잔액
번호853 회계구분일반회계 부서보건정책과 세부사업명 농어촌보건소 등 이전 신축 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계1,816,745,000 예산현액(소계)-계-국비800,426,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)200,107,000 예산현액(소계)-계-시군구비816,212,000 예산현액(소계)-편성액1,778,142,000 예산현액(소계)-이월액38,603,000 변경금액0 지출액 326,066,250 분야보건
수입대체경비0 집행잔액1,490,678,750
번호852 회계구분일반회계 부서건강증진과 세부사업명 시군 보건소 지역사회 통합건강증진사업 ... 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계5,846,000 예산현액(소계)-계-국비2,923,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)585,000 예산현액(소계)-계-시군구비2,338,000 예산현액(소계)-편성액5,846,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 976,000 분야보건
수입대체경비0 집행잔액4,870,000
번호851 회계구분일반회계 부서산림편백과 세부사업명 숲길조성관리-생활권 등산로 정비(전환 ... 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계156,615,240 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)78,307,620 예산현액(소계)-계-시군구비78,307,620 예산현액(소계)-편성액140,000,000 예산현액(소계)-이월액16,615,240 변경금액0 지출액 16,615,240 분야농림해양수산
수입대체경비0 집행잔액140,000,000
번호850 회계구분일반회계 부서문화교육과 세부사업명 문화예술 활성화 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계174,616,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)1,575,000 예산현액(소계)-계-시군구비173,041,000 예산현액(소계)-편성액174,616,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 120,691,800 분야문화및관광
수입대체경비0 집행잔액53,924,200
번호849 회계구분일반회계 부서가족행복과 세부사업명 청소년 상담복지센터 운영 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계94,779,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)28,433,000 예산현액(소계)-계-시군구비66,346,000 예산현액(소계)-편성액94,779,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 94,779,000 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액0
번호848 회계구분일반회계 부서재난안전과 세부사업명 자연재해위험개선지구정비(시군) 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계30,693,060,200 예산현액(소계)-계-국비13,171,458,176 예산현액(소계)-계-도비(시비)1,243,304,485 예산현액(소계)-계-시군구비16,278,297,539 예산현액(소계)-편성액13,706,000,000 예산현액(소계)-이월액16,987,060,200 변경금액0 지출액 9,234,768,140 분야공공질서및안전
수입대체경비0 집행잔액21,458,292,060
번호847 회계구분일반회계 부서주민복지과 세부사업명 정신보건시설 운영지원 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계2,178,572,000 예산현액(소계)-계-국비1,525,000,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)326,786,000 예산현액(소계)-계-시군구비326,786,000 예산현액(소계)-편성액2,178,572,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 1,138,359,240 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액1,040,212,760
번호846 회계구분일반회계 부서주민복지과 세부사업명 발달재활서비스 바우처지원 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계237,600,000 예산현액(소계)-계-국비166,320,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)21,384,000 예산현액(소계)-계-시군구비49,896,000 예산현액(소계)-편성액237,600,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 237,600,000 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액0
번호845 회계구분일반회계 부서건설과 세부사업명 지방하천 유지관리 사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계381,567,420 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)235,080,290 예산현액(소계)-계-시군구비146,487,130 예산현액(소계)-편성액282,700,000 예산현액(소계)-이월액98,867,420 변경금액0 지출액 231,200,520 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액150,366,900
번호844 회계구분일반회계 부서가족행복과 세부사업명 가정양육수당지원(보조) 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계40,616,000 예산현액(소계)-계-국비26,400,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)7,108,000 예산현액(소계)-계-시군구비7,108,000 예산현액(소계)-편성액40,616,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 22,160,000 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액18,456,000