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사업 및 예산정보
전체 1,703 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
번호473 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 치매환자관리 사업(자체) | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계86,600,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비86,600,000 | 예산현액(소계)-편성액86,600,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 17,256,800 | 분야보건 |
수입대체경비0 | 집행잔액69,343,200 | ||||||||||||
번호472 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 기초정신건강복지센터 운영(자체) | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계7,500,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비7,500,000 | 예산현액(소계)-편성액7,500,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 1,669,000 | 분야보건 |
수입대체경비0 | 집행잔액5,831,000 | ||||||||||||
번호471 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 지역자살예방 및 정신건강증진사업(자체 ... | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계10,840,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비10,840,000 | 예산현액(소계)-편성액10,840,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야보건 |
수입대체경비0 | 집행잔액10,840,000 | ||||||||||||
번호470 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 지역사회 통합건강증진사업 인건비 지원 ... | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계40,876,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비40,876,000 | 예산현액(소계)-편성액40,876,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 7,092,250 | 분야기타 |
수입대체경비0 | 집행잔액33,783,750 | ||||||||||||
번호469 | 회계구분일반회계 | 부서인구경제실 | 세부사업명 인구늘리기 시책 장려금 지원 사업 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계422,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비422,000,000 | 예산현액(소계)-편성액422,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 295,900,000 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액126,100,000 | ||||||||||||
번호468 | 회계구분일반회계 | 부서기획실 | 세부사업명 미디어 자료 관리 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계160,400,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비160,400,000 | 예산현액(소계)-편성액160,400,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 65,810,970 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액94,589,030 | ||||||||||||
번호467 | 회계구분일반회계 | 부서북일면 | 세부사업명 주민자치센터 운영 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계44,750,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비44,750,000 | 예산현액(소계)-편성액44,750,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 15,267,520 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액29,482,480 | ||||||||||||
번호466 | 회계구분일반회계 | 부서주민복지과 | 세부사업명 보훈명예수당 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계304,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비304,000,000 | 예산현액(소계)-편성액304,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 166,200,000 | 분야사회복지 |
수입대체경비0 | 집행잔액137,800,000 | ||||||||||||
번호465 | 회계구분일반회계 | 부서관광과 | 세부사업명 장성 황룡강 가을꽃축제 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계950,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비950,000,000 | 예산현액(소계)-편성액950,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야문화및관광 |
수입대체경비0 | 집행잔액950,000,000 | ||||||||||||
번호464 | 회계구분일반회계 | 부서인구경제실 | 세부사업명 인구늘리기 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계60,500,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비60,500,000 | 예산현액(소계)-편성액60,500,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 30,065,000 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액30,435,000 |