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회계 연도 회계 구분
부서명 세부사업명

사업 및 예산정보

전체 1,697 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 회계
구분
부서 세부사업명 사업
구분
예산현액(소계) 지출액 분야
편성액 이월액 변경금액
소계 국비 도비
(시비)
시군구비 수입대체
경비
집행잔액
번호847 회계구분일반회계 부서주민복지과 세부사업명 발달재활서비스 바우처지원 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계237,600,000 예산현액(소계)-계-국비166,320,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)21,384,000 예산현액(소계)-계-시군구비49,896,000 예산현액(소계)-편성액237,600,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 237,600,000 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액0
번호846 회계구분일반회계 부서건설과 세부사업명 지방하천 유지관리 사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계381,567,420 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)235,080,290 예산현액(소계)-계-시군구비146,487,130 예산현액(소계)-편성액282,700,000 예산현액(소계)-이월액98,867,420 변경금액0 지출액 144,819,320 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액236,748,100
번호845 회계구분일반회계 부서가족행복과 세부사업명 가정양육수당지원(보조) 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계40,616,000 예산현액(소계)-계-국비26,400,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)7,108,000 예산현액(소계)-계-시군구비7,108,000 예산현액(소계)-편성액40,616,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 16,260,000 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액24,356,000
번호844 회계구분일반회계 부서건설과 세부사업명 보수원 인건비 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계188,867,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)156,000,000 예산현액(소계)-계-시군구비32,867,000 예산현액(소계)-편성액188,867,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 92,460,360 분야기타
수입대체경비0 집행잔액96,406,640
번호843 회계구분일반회계 부서지역개발과 세부사업명 농촌빈집정비사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계142,000,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)13,600,000 예산현액(소계)-계-시군구비128,400,000 예산현액(소계)-편성액124,000,000 예산현액(소계)-이월액18,000,000 변경금액0 지출액 26,000,000 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액116,000,000
번호842 회계구분일반회계 부서건설과 세부사업명 하천제방정비사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계307,711,470 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비307,711,470 예산현액(소계)-편성액11,931,000 예산현액(소계)-이월액295,780,470 변경금액0 지출액 191,071,200 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액116,640,270
번호841 회계구분일반회계 부서재난안전과 세부사업명 재해예방 사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계703,484,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)145,057,000 예산현액(소계)-계-시군구비558,427,000 예산현액(소계)-편성액583,144,000 예산현액(소계)-이월액120,340,000 변경금액0 지출액 310,225,350 분야공공질서및안전
수입대체경비0 집행잔액393,258,650
번호840 회계구분일반회계 부서재난안전과 세부사업명 재해장비 유지관리 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계743,538,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비743,538,000 예산현액(소계)-편성액743,538,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 103,370,600 분야공공질서및안전
수입대체경비0 집행잔액640,167,400
번호839 회계구분일반회계 부서관광과 세부사업명 홍길동테마파크 운영 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계663,668,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비663,668,000 예산현액(소계)-편성액660,294,000 예산현액(소계)-이월액3,374,000 변경금액0 지출액 207,928,980 분야문화및관광
수입대체경비0 집행잔액455,739,020
번호838 회계구분일반회계 부서맑은물관리사업소 세부사업명 상수도 시설 확장사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계919,121,120 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비919,121,120 예산현액(소계)-편성액612,000,000 예산현액(소계)-이월액307,121,120 변경금액0 지출액 554,463,880 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액364,657,240