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사업 및 예산정보
전체 1,697 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
번호847 | 회계구분일반회계 | 부서주민복지과 | 세부사업명 발달재활서비스 바우처지원 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계237,600,000 | 예산현액(소계)-계-국비166,320,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)21,384,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비49,896,000 | 예산현액(소계)-편성액237,600,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 237,600,000 | 분야사회복지 |
수입대체경비0 | 집행잔액0 | ||||||||||||
번호846 | 회계구분일반회계 | 부서건설과 | 세부사업명 지방하천 유지관리 사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계381,567,420 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)235,080,290 | 예산현액(소계)-계-시군구비146,487,130 | 예산현액(소계)-편성액282,700,000 | 예산현액(소계)-이월액98,867,420 | 변경금액0 | 지출액 144,819,320 | 분야국토및지역개발 |
수입대체경비0 | 집행잔액236,748,100 | ||||||||||||
번호845 | 회계구분일반회계 | 부서가족행복과 | 세부사업명 가정양육수당지원(보조) | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계40,616,000 | 예산현액(소계)-계-국비26,400,000 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)7,108,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비7,108,000 | 예산현액(소계)-편성액40,616,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 16,260,000 | 분야사회복지 |
수입대체경비0 | 집행잔액24,356,000 | ||||||||||||
번호844 | 회계구분일반회계 | 부서건설과 | 세부사업명 보수원 인건비 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계188,867,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)156,000,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비32,867,000 | 예산현액(소계)-편성액188,867,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 92,460,360 | 분야기타 |
수입대체경비0 | 집행잔액96,406,640 | ||||||||||||
번호843 | 회계구분일반회계 | 부서지역개발과 | 세부사업명 농촌빈집정비사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계142,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)13,600,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비128,400,000 | 예산현액(소계)-편성액124,000,000 | 예산현액(소계)-이월액18,000,000 | 변경금액0 | 지출액 26,000,000 | 분야국토및지역개발 |
수입대체경비0 | 집행잔액116,000,000 | ||||||||||||
번호842 | 회계구분일반회계 | 부서건설과 | 세부사업명 하천제방정비사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계307,711,470 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비307,711,470 | 예산현액(소계)-편성액11,931,000 | 예산현액(소계)-이월액295,780,470 | 변경금액0 | 지출액 191,071,200 | 분야국토및지역개발 |
수입대체경비0 | 집행잔액116,640,270 | ||||||||||||
번호841 | 회계구분일반회계 | 부서재난안전과 | 세부사업명 재해예방 사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계703,484,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)145,057,000 | 예산현액(소계)-계-시군구비558,427,000 | 예산현액(소계)-편성액583,144,000 | 예산현액(소계)-이월액120,340,000 | 변경금액0 | 지출액 310,225,350 | 분야공공질서및안전 |
수입대체경비0 | 집행잔액393,258,650 | ||||||||||||
번호840 | 회계구분일반회계 | 부서재난안전과 | 세부사업명 재해장비 유지관리 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계743,538,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비743,538,000 | 예산현액(소계)-편성액743,538,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 103,370,600 | 분야공공질서및안전 |
수입대체경비0 | 집행잔액640,167,400 | ||||||||||||
번호839 | 회계구분일반회계 | 부서관광과 | 세부사업명 홍길동테마파크 운영 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계663,668,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비663,668,000 | 예산현액(소계)-편성액660,294,000 | 예산현액(소계)-이월액3,374,000 | 변경금액0 | 지출액 207,928,980 | 분야문화및관광 |
수입대체경비0 | 집행잔액455,739,020 | ||||||||||||
번호838 | 회계구분일반회계 | 부서맑은물관리사업소 | 세부사업명 상수도 시설 확장사업 | 사업구분보조 | 예산현액(소계)-계-소계919,121,120 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비919,121,120 | 예산현액(소계)-편성액612,000,000 | 예산현액(소계)-이월액307,121,120 | 변경금액0 | 지출액 554,463,880 | 분야국토및지역개발 |
수입대체경비0 | 집행잔액364,657,240 |