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사업 및 예산정보
전체 1,697 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
번호287 | 회계구분일반회계 | 부서기획실 | 세부사업명 인력운영비 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계52,627,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비52,627,000 | 예산현액(소계)-편성액52,627,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 22,956,450 | 분야기타 |
수입대체경비0 | 집행잔액29,670,550 | ||||||||||||
번호286 | 회계구분일반회계 | 부서환경과 | 세부사업명 기후변화 대응 관리 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계4,190,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비4,190,000 | 예산현액(소계)-편성액4,190,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 1,663,000 | 분야환경 |
수입대체경비0 | 집행잔액2,527,000 | ||||||||||||
번호285 | 회계구분일반회계 | 부서황룡강사업소 | 세부사업명 황룡강 가꾸기사업 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계2,121,268,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비2,121,268,000 | 예산현액(소계)-편성액2,003,589,000 | 예산현액(소계)-이월액117,679,000 | 변경금액0 | 지출액 720,849,080 | 분야환경 |
수입대체경비0 | 집행잔액1,400,418,920 | ||||||||||||
번호284 | 회계구분일반회계 | 부서교통에너지과 | 세부사업명 승강장 표지판 정비 사업 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계22,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비22,000,000 | 예산현액(소계)-편성액22,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 4,712,000 | 분야교통및물류 |
수입대체경비0 | 집행잔액17,288,000 | ||||||||||||
번호283 | 회계구분일반회계 | 부서교통에너지과 | 세부사업명 가로등교체 및 유지관리 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계1,159,634,700 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비1,159,634,700 | 예산현액(소계)-편성액1,117,556,000 | 예산현액(소계)-이월액42,078,700 | 변경금액0 | 지출액 491,958,830 | 분야산업ㆍ중소기업및에너지 |
수입대체경비0 | 집행잔액667,675,870 | ||||||||||||
번호282 | 회계구분일반회계 | 부서지역개발과 | 세부사업명 기초생활인프라-생활환경정비(전환사업) | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계525,594,200 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비525,594,200 | 예산현액(소계)-편성액0 | 예산현액(소계)-이월액525,594,200 | 변경금액0 | 지출액 350,225,850 | 분야국토및지역개발 |
수입대체경비0 | 집행잔액175,368,350 | ||||||||||||
번호281 | 회계구분일반회계 | 부서교통에너지과 | 세부사업명 신호기 설치 및 교체 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계272,311,670 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비272,311,670 | 예산현액(소계)-편성액242,000,000 | 예산현액(소계)-이월액30,311,670 | 변경금액0 | 지출액 129,263,620 | 분야산업ㆍ중소기업및에너지 |
수입대체경비0 | 집행잔액143,048,050 | ||||||||||||
번호280 | 회계구분일반회계 | 부서재난안전과 | 세부사업명 위험시설 정비사업 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계1,941,498,630 | 예산현액(소계)-계-국비605,919,690 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)68,663,710 | 예산현액(소계)-계-시군구비1,266,915,230 | 예산현액(소계)-편성액1,000,000,000 | 예산현액(소계)-이월액941,498,630 | 변경금액0 | 지출액 193,360,070 | 분야공공질서및안전 |
수입대체경비0 | 집행잔액1,748,138,560 | ||||||||||||
번호279 | 회계구분일반회계 | 부서인구경제실 | 세부사업명 기본경비 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계23,348,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비23,348,000 | 예산현액(소계)-편성액23,408,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액-60,000 | 지출액 7,508,900 | 분야기타 |
수입대체경비0 | 집행잔액15,839,100 | ||||||||||||
번호278 | 회계구분일반회계 | 부서의회사무과 | 세부사업명 의정 홍보활동 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계30,500,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비30,500,000 | 예산현액(소계)-편성액30,500,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 6,184,000 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액24,316,000 |