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회계 연도 회계 구분
부서명 세부사업명

사업 및 예산정보

전체 1,563 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 회계
구분
부서 세부사업명 사업
구분
예산현액(소계) 지출액 분야
편성액 이월액 변경금액
소계 국비 도비
(시비)
시군구비 수입대체
경비
집행잔액
번호153 회계구분일반회계 부서의회사무과 세부사업명 기본경비 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계61,254,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비61,254,000 예산현액(소계)-편성액61,254,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 11,659,240 분야기타
수입대체경비0 집행잔액49,594,760
번호152 회계구분일반회계 부서총무과 세부사업명 민간단체지원사업 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계162,000,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비162,000,000 예산현액(소계)-편성액162,000,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 162,000,000 분야일반공공행정
수입대체경비0 집행잔액0
번호151 회계구분일반회계 부서의회사무과 세부사업명 인력운영비 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계13,644,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비13,644,000 예산현액(소계)-편성액13,644,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 1,767,570 분야기타
수입대체경비0 집행잔액11,876,430
번호150 회계구분일반회계 부서의회사무과 세부사업명 의회공무원 역량강화 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계45,760,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비45,760,000 예산현액(소계)-편성액45,760,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 0 분야일반공공행정
수입대체경비0 집행잔액45,760,000
번호149 회계구분일반회계 부서의회사무과 세부사업명 의회장 운영 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계2,950,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비2,950,000 예산현액(소계)-편성액2,950,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 0 분야일반공공행정
수입대체경비0 집행잔액2,950,000
번호148 회계구분일반회계 부서기획실 세부사업명 문불여장성 소식지 발간 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계85,600,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비85,600,000 예산현액(소계)-편성액85,600,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 19,916,930 분야일반공공행정
수입대체경비0 집행잔액65,683,070
번호147 회계구분일반회계 부서총무과 세부사업명 군 홈페이지 관리 및 홍보 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계31,330,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비31,330,000 예산현액(소계)-편성액31,330,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 17,417,700 분야일반공공행정
수입대체경비0 집행잔액13,912,300
번호146 회계구분일반회계 부서의회사무과 세부사업명 의정활동비 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계570,665,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비570,665,000 예산현액(소계)-편성액570,665,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 151,436,820 분야일반공공행정
수입대체경비0 집행잔액419,228,180
번호145 회계구분일반회계 부서보건정책과 세부사업명 기본경비 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계246,167,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비246,167,000 예산현액(소계)-편성액246,347,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액-180,000 지출액 80,518,370 분야기타
수입대체경비0 집행잔액165,648,630
번호144 회계구분일반회계 부서보건정책과 세부사업명 인력운영비 사업구분자체 예산현액(소계)-계-소계98,876,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비98,876,000 예산현액(소계)-편성액98,876,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 11,095,820 분야기타
수입대체경비0 집행잔액87,780,180